Уважаемы коллеги! Помогите разобраться: мы выплачиваем сотрудникам премии. Эти премии, потом нам компенсирует другая организация. Т.е мы начисляем премию и налоги на нее. А потом перевыставляем акт этой организации.
Проводки: Д 91.02.1 К70- 1000-премия
Д 91.02.1 К69- 302-налоги с премии
Д62.01 К91.1- 1302-акт об оказании услуг
Была аудиторская проверка и рекомендовано проводить эти операции через 76 счет, не задействуя 91. Какие должны быть проводки? Разве налоги можно через 76? Заранее спасибо